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老师 业务招待费进项税额转出怎么做账
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速问速答你好,借,管理费用,业务招待费贷,应交税费,应交增值税进项税额转出。
2023 12/27 15:38
m14183588
2023 12/27 15:39
然后呢?进项税额转出分录再怎么办 有余额?
宋生老师
2023 12/27 15:39
你好,转出不需要再另外做了。做了这个就可以了。
m14183588
2023 12/27 15:54
?当时记的借管理费用 贷进项税啊老师
宋生老师
2023 12/27 15:56
您好,你不是要转出吗?
m14183588
2023 12/27 16:01
但是已经在转出前记账了老师
宋生老师
2023 12/27 16:06
你好你已经做过哪些分路了?
m14183588
2023 12/27 16:06
借管理费用-业务招待费 进项税额 贷应付账款
宋生老师
2023 12/27 16:07
你好,那你现在借,管理费用,业务招待费,代应交税费,应交增值税进行税额转出。
m14183588
2023 12/27 16:08
然后呢 进项税额转出这不就有余额了吗老师
宋生老师
2023 12/27 16:08
你好,是的,这样就可以了,不要另外再做分路了。
m14183588
2023 12/27 16:10
??不用再借进项税额 贷未交增值税吗老师
m14183588
2023 12/27 16:10
借进项税额转出 贷未交增值税
宋生老师
2023 12/27 16:10
你好,没有要求这样子做可以不用做。
m14183588
2023 12/27 16:29
老师 我看有在之后做借进项税转出 借进项税额负数的 这是什么意思
宋生老师
2023 12/27 16:31
您好,是这样子的,会计上没有要求做结转。你如果一定要做结转也是可以的。
m14183588
2023 12/27 16:33
老师 那借进项税额转出 贷未交增值税 跟借进项税额转出 借进项税额 负数 这两个分录有什么区别
宋生老师
2023 12/27 16:37
你好,前面这个是增加了未交增值税的金额。后面这个是减少了进项税额。
m14183588
2023 12/27 16:40
结果跟目的都是一样的对吗老师
宋生老师
2023 12/27 16:42
你好,是的,都是一样的。