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宋老师2 不要接 你好,收到多收取的残保金分录怎么做

84784970| 提问时间:2023 12/29 13:36
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借银行 贷其他应付款, 借其他应付款,借管理费用负数 看一下当时支付的时候计提了吗?没有的话直接充管理费用。
2023 12/29 13:42
84784970
2023 12/29 13:46
计提时我是:借:管理费用-残保金 贷:应交税费-应交残疾人保障金 支付时,借:应交税费-应交残疾人保障金 贷:银行存款 现在收到税局中的减免残保金 借:银行存款 贷:营业外收入-退税
郭老师
2023 12/29 13:49
可以这么做,你也可以借银行 贷应交税费, 借应交税费,借管理费用负数,但是你以后在做的时候不要做应交税费了。
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