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老师咨询下,进账税额,销项税额,自己进项税额转出的累计数年末要相互对冲结平吗,怎么处理是正确的

岁月静好| 提问时间:2024 01/02 12:51
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 你是问增值税结转分录吗?
2024 01/02 12:51
岁月静好
2024 01/02 13:09
就是那个进项税额、销项税额的累计数,一年的,是需要结转吗,要是不结转,下年的增值税就有期数
岁月静好
2024 01/02 13:12
平时要是缴增值税就做借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税 平时就做这个,年末了是不是要把一年累计的进项税额和销项税额处理下,下一年从新累计呀,要怎么处理才是正确的
小菲老师
2024 01/02 13:19
借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。 同时, 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税。
岁月静好
2024 01/02 14:01
好的,谢谢
小菲老师
2024 01/02 14:01
不客气,祝工作顺利
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