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老师,加计抵减的会计分录要怎么做啊

84785015| 提问时间:01/05 14:13
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易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
同学您好,借:应交税费-增值税加计扣除,贷:其他收益/营业外收入。
01/05 14:15
84785015
01/05 14:50
我们加计抵减有3532.38,我再做一笔 借 未交增值税 贷 营业外收入 老师这样可以吗
易 老师
01/05 14:57
同学您好,你好,也行的,这种情况也可以
84785015
01/05 15:09
老师,我可以做点费用进去,贷 其他应付款 吗?这样会有影响吗
易 老师
01/05 15:15
同学您好,你好, 是不可以的,这个不涉及这些的
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