问题已解决

就是我们那个退税的问题,因为在12月已经向税务局更新了增值税申报表,所以也得在12月把账面调整过来,那么这调整怎么做呢,当时是这么记账的 看蓝色的,退增值税是360511.12元,现在得在12月底调

84784963| 提问时间:01/10 19:02
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王鑫老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好,为什么要退还给你们呢?是减免税款了吗?
01/10 19:27
王鑫老师
01/10 19:28
还是投资收益不属于增值税征税范围呢?
王鑫老师
01/10 19:28
如果是后者,将计提的增值税及附加税冲回即可
84784963
01/11 10:18
合伙企业持上市公司股票,卖了,现在是卖亏了,成本价11.86,卖出价8-9元之间
84784963
01/11 10:19
我现在就是说有一个在12月份儿要把它调调一下儿,就是当时确认的那个长期股权投资那数儿就不对嘛,因为成本成本价变了嘛。,谢谢老师麻烦做一下分录,谢谢
84784963
01/11 10:20
合伙企业持上市公司股票,卖了,现在是卖亏了,退税款,借其他应收款360511.12这是没问题的,这一步是没问题的,但是你看之前如果是卖亏的,卖亏了的话,那他的那个投资收益肯定是没有的,就不能再有投资收益了。然后还得调整那个长期股权投资的这个这个这个确定对吧,你因为你长期股权投资当时算的是六点儿一三,现在是。这个十一点儿八六,那肯定这个长期股权投资这个科目的数也不对了,现在我确定的就是得在12月12月调,因为资产负债表上那个长期股权投资的数肯定是变了的,所以您您您这个问题再再帮我看一下这到底怎么调,因为我们马上就要报税了,就真的等不了了,就得在12月把这账记进去。
王鑫老师
01/11 14:50
你好,我不是很明白你的意图, 你是说3月3号凭证中长期股权投资和投资收益的数据不对吗? 如果不对 你按照对的数据调整长投,然后差异挤到投资收益就可以了
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