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12月底收到供货商的货单没有发票我做了暂估入库,到了1月材料商开票我能把发票放到12月的账里冲暂估吗

Ann| 提问时间:01/10 19:26
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,到了1月材料商开票,是在1月份冲销12月份的暂估入账,然后根据发票在1月份做购进分录 而不是把发票放到12月的账里的
01/10 19:27
Ann
01/10 19:31
12月暂估的时候 借库存商品:贷应付暂估 1月收到发票 借 库存商品 贷应付暂估 红字 借库存商品 贷 应付账款
Ann
01/10 19:31
12月暂估的时候 借库存商品:贷应付暂估 1月收到发票 借 库存商品 贷应付暂估 红字 借库存商品 贷 应付账款
邹老师
01/10 19:32
你好,账务处理的过程是这样的
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