问题已解决

老师,麻烦问下,有个单位注销了,钱对公转到另一个公司里700多,要做分录怎么做账啊,然后钱取出来了

84785032| 提问时间:01/11 09:55
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,这个你借其他应收款,贷,银行存款,然后借现金,贷其他应收款。
01/11 09:56
84785032
01/11 11:06
老师,我那个销户的分录,按您说的,银行存款就少了700多,那是不还得多做一笔分录呢,借其他应收贷银行存款,取借现金贷其他应收,还应该做啥分录呢
宋生老师
01/11 11:11
你好,这个就不用再做分录了,你还想要做什么呢?
84785032
01/11 13:41
老师,不好意思,还得问下我这个不做其他分录,银行存款就和账上对不上数,差700多,就是这个数呢,就是注销公司不做账,做的是对公收到钱得这个公司分录
宋生老师
01/11 13:43
你好,现在是银行存款比账上多了700?
84785032
01/11 13:48
是少了700多,,
84785032
01/11 13:49
不是借其他应收贷银存,借现金贷其他应收吗,就是之前那个注销公司把钱打这个公司钱没做账啊
宋生老师
01/11 13:49
你好 钱对公转到另一个公司里700多,要做分录怎么做账啊,然后钱取出来了。是对方公司给回了你们现金是吗? 在转到另外一个公司之前,银行账户上的钱,就已经比账上少了吗?
84785032
01/11 13:54
没有,就是一个公司注销但是需要把钱对公转到一个行得公司账上,然后钱取出来了,收到钱得公司应该怎么做账务处理?可能我之前表达不明确,老师,我现在就是收到钱得公司账上正好少700多
宋生老师
01/11 13:56
你好,其实你这个就相当于是提了700块钱现金出来就好了。 你都要注销了,不用做,那么那个直接借现金贷,银行存款就好了。 你如果按正规的做就是借其他应收款,贷,银行存款,然后借现金,贷其他应收款。
84785032
01/11 14:01
那我这数对不上啊老师
宋生老师
01/11 14:04
就一笔简单的业务,1把钱转给别家,2别家给现金给你。 怎么对不上?
84785032
01/11 14:19
就是我也不知道差在哪了,但是我找了就差这个数,账和银行表差700多,这个数不知道哪出问题呢
宋生老师
01/11 14:22
你好,你这个银行账单借方跟贷方都有740。 说明这里有两笔业务。
84785032
01/11 14:29
对,就是一个公司打进一次款,做笔账,那取出现金给注销的公司,还需要做笔分录,就是收到钱得公司这分录应该怎么做?我有点迷糊了
宋生老师
01/11 14:35
你好,你现在是做哪一个公司的账? 你做收到钱的公司的账就是借银行存款贷,其他应付款,然后借现金。贷,银行存款。 然后再做借其他应付款,贷现金。
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