问题已解决

本期填写的适用3减1政策的本期发生额 大于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额0.00的2%,请确认填写是否正确。这样提示,免税表也填写了,但是依然不通过

70989719| 提问时间:01/11 14:41
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
普通发票季度300,000以内不用缴纳
01/11 14:42
70989719
01/11 14:51
我们有50多万的免税收入,税务专管员告诉说这个要算在里面
70989719
01/11 14:53
这11万多我们也没有开具发票
郭老师
01/11 14:53
那你免税的这个销售额填写的减免表吗?
70989719
01/11 14:55
免税是这样都填写了
郭老师
01/11 14:56
那就是正确的截图,看下什么提示。
70989719
01/11 14:59
依然比对不通过
郭老师
01/11 15:02
2347.5,你给他改成2347.49试一下。
70989719
01/11 15:11
老师,减免税那个自动生成不让改动啊
郭老师
01/11 15:13
本期发生额和实际抵扣金额都修改不了吗?主表应纳税减征额填写了吗?
70989719
01/11 15:17
增值税减免的自动生成不让改动,主表减征额也是2347.50
郭老师
01/11 15:20
你看下能忽略提交了吧
70989719
01/11 15:24
忽略提交了,通知更正,不可以
郭老师
01/11 15:27
你去税务局那边申报的,填写的没有问题。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~