问题已解决
老师,我想问一下您当月开具当月红冲的全电发票需要做账吗;就是我一开始开的发票我单位填写错误,我红冲后然后又重新开了一张正确的,我发票凭证是做几笔,需不需要做什么结转;老师您看到后麻烦解答一下,谢谢
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速问速答你好 一般做2笔就可以的 不做结转了吧 2个发票做到一起 正的负的
01/12 17:47
84784952
01/12 17:49
就是开错的那一张发票和红冲的那一张发票做一起是吗。然后正确的按平时的再做一笔就可以了是吗
王璐璐老师
01/12 17:51
是的 就是这么处理就可以额 记得等下给我一个好评哦 下班了
84784952
01/12 17:53
老师,那我之前忘记做这笔分录,现在才想起来要做,已经跨年做这笔分录做有没有什么影响,摘要应该怎么填;我是去年6月开的,我当时忘记做了,我现在把它这一笔不到7月份,是不是对报表什么的数据都不影响
84784952
01/12 17:54
补到去年7月的账去,摘要应该怎么写,这么做是不是也没问题,不会对别的数据产生影响
王璐璐老师
01/12 17:55
嗯 下班了 你明天提醒我一下哈
84784952
01/12 17:57
老师,你把问题解答了先呀
王璐璐老师
01/12 19:04
你好,是什么分录忘记做了呀,
84784952
01/13 11:52
就是开错的和红冲的发票分录当时没做账
王璐璐老师
01/13 11:59
你好,补做一下就可以,最好是改当年的账
84784952
01/13 12:02
我6月的账已经装订了,那我补做到7月,老师这个补做进去,账上的数据是不是不会发生变化
王璐璐老师
01/13 12:06
一般是补在6月,补在后面的对后面数据不影响的,也是可以的哈