问题已解决

外贸公司,不开发票,所以税务让我们增值税申报的时候进项不要抵扣。可是我们发票有做认证,这种情况还要在借方做应交税费——应交增值税(进项)吗?

蛋卷| 提问时间:01/13 22:21
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易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
同学您好,进项不要抵扣不需要记 应交税费——应交增值税(进项)的
01/13 22:24
蛋卷
01/13 22:37
认证了,也不需要吗?如果是费用,是价税都做费用吗?
易 老师
01/13 22:38
同学您好,学员您好,是的,对的价税都做费用
蛋卷
01/13 22:42
上个月,有一份已经做了应交税费—应交增值税(进项),这个月要怎么调呢?
易 老师
01/13 23:11
同学您好,做进项转出就可以了
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