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老师,帮我看看这个分录,这个22年买的金税盘没有要交的增值税,就没有抵扣,然后这个分录我做错了,现在怎么更正呀,这个分录是多余的

68446514| 提问时间:01/15 14:41
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
做相反的分录就可以了, 借应交税费未交增值税, 贷应交税费应交增值税。小规模。
01/15 14:42
68446514
01/15 14:43
不涉及以前年度哈?
郭老师
01/15 14:44
对的,是的,这个不影响的。
68446514
01/15 14:46
还有一个,22年给航天付了520元金税盘,然后23年3月份他们又给红冲了280,4月份又开进280,这又咋做呀
郭老师
01/15 14:46
借管理费用办公费贷银行还款520, 借银行存款借管理费用负数280。
68446514
01/15 14:48
好的谢谢老师
68446514
01/15 14:48
好的谢谢老师
郭老师
01/15 14:50
不用客气,工作愉快
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