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你好老师,这边是专项拨款65万,开具了不征税发票。那增值税的减免性质该填什么呢?企业所得税预缴申报是不是要填入不征税收入。那成本要不要填?企业所得税年度申报又该填哪个减免表呢?

m773165118| 提问时间:01/16 08:30
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
开了不征税的发票,增值税不需要申报的企业所得税在不征税收入里面,如果你是专款专用的 需要填写 填写不征税收入里面就不需要填写减免表了。
01/16 08:31
m773165118
01/16 08:33
老师,增值税发票不填的话增值税报比对不通过呀。 企业所得税年报是只填70几表来着?
郭老师
01/16 08:34
不征税的发票就是不需要填写 如果你需要填写的话,选择其他
郭老师
01/16 08:35
A105040专项用途财政性资金纳税调整明细表
m773165118
01/16 08:37
好的老师吗,您很专业。。那企业
m773165118
01/16 08:37
好的老师吗,您很专业。。那企业
郭老师
01/16 08:41
企业所得税专款专用的不需要交 汇算清缴在105040里面填写
m773165118
01/16 08:42
嗯嗯,老师,那个好像增值税报0好像不通过啊,好像自动带出那个票数了
m773165118
01/16 08:42
嗯嗯,老师,那个好像增值税报0好像不通过啊,好像自动带出那个票数了
郭老师
01/16 08:44
那你就在免税销售额里面填写减免性质,选择其他。
m773165118
01/16 15:19
印花税的要交吗老师
m773165118
01/16 15:19
印花税的要交吗老师
m773165118
01/16 15:19
印花税的要交吗老师
郭老师
01/16 15:20
补助不需要缴纳印花税的。
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