问题已解决
老师,无形资产未摊销完的部分,建账时应该录在哪里?原值,累计摊销都录了,现在试算不平,差额就是未摊销的部分
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速问速答您好,原值 减 累计摊销 就是 未摊销部分,这个根本不用录,我们建账是按上期末科目余额表的各科目录入数据的么,如果真是这个不平,得找财务软件客服了,这个试算有问题
01/19 16:12
廖君老师
01/19 17:33
您好!我临时有事走开2小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~