问题已解决

老师,我的帐套其他应付款法人,有几十万,他拿报销来,报销,抵其他应付款,我公账实际不要对公账户付款给他私人卡,只需要做账冲其他应付款法人,借管理费用贷其他应付款法人,可对?科目余额表是贷方正数,余额!这样做分录不对吧

84784979| 提问时间:01/20 13:16
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
王晓晓老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
同学你好,是的,你的做法是对的
01/20 13:17
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~