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老师,你好,就是收取了点子费,给其他公司代开发票,公账上收了款,扣除点子费后私账上退给他了。这种内账上怎么处理呢。实际怎么这个业务

84785038| 提问时间:01/24 10:10
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易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
学员朋友您好,这种是内外两套,外账根据公户的业务处理,内账单独登私户台账
01/24 10:11
84785038
01/24 10:12
比如,外账上是借应收109,贷收入100,销项税9。但内账上实际没有这种业务发生,我应该怎么去体现呢,税费又是真实的
易 老师
01/24 10:15
学员朋友您好,借:应交税费应交增值税进项税额。贷:营业外收入(差),银行存款
84785038
01/24 10:18
营业外收入(差),是指什么呢
易 老师
01/24 10:25
买票与进项税形成的利差
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