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您好,老师,应交税费-应交增值税(进项税额)和应交税费-应交增值税(销项税额)年底的时候需不需要结转呢?

m9797246288| 提问时间:01/26 09:39
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
是的,科目要结转屏的。
01/26 09:39
玲老师
01/26 09:39
 你好同学: 结转销项税额、进项税额      增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
m9797246288
01/26 09:57
也就是说年底是需要把他结转了是吧?
玲老师
01/26 10:01
是的,正常平时都是这样要结转的,你要是平时没结转年度结转也行。
m9797246288
01/26 10:10
好的,谢谢老师
玲老师
01/26 10:13
客气,祝您工作学习愉快。
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