问题已解决
您好,老师,应交税费-应交增值税(进项税额)和应交税费-应交增值税(销项税额)年底的时候需不需要结转呢?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答是的,科目要结转屏的。
01/26 09:39
玲老师
01/26 09:39
你好同学:
结转销项税额、进项税额
增值税结转:
1、结转进项税额:
借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷:应交税费——应交增值税(进项)
2、结转销项税额:
借:应交税费——应交增值税(销项)
贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
3、结转未交增值税
如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额,
借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费——未交增值税
如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额,
借:应交税费——未交增值税
贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税
如果进项大于销项就是最后一个分录
转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
m9797246288
01/26 09:57
也就是说年底是需要把他结转了是吧?
玲老师
01/26 10:01
是的,正常平时都是这样要结转的,你要是平时没结转年度结转也行。
m9797246288
01/26 10:10
好的,谢谢老师
玲老师
01/26 10:13
客气,祝您工作学习愉快。