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建筑劳务公司付**方工程款,已收到**方提供成本发票,扣除税金及管理费,那分录是不是借劳务成本贷其他应付款-工程款,其他应付款-税金,其他应付款-管理费 付工程款是借其他应付款~工程款,贷银行存款 那最后其他应付款上的税金和管理费我要怎么冲掉呢

m72357118| 提问时间:01/26 10:28
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梁波老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
同学你好 收的管理费一般转收入或冲减费用,你收的税金是需要上缴的吗
01/26 10:32
m72357118
01/26 12:57
税金是各项税款加在一起按比例算的一个数
m72357118
01/26 12:58
交税时候还是按着销项转入未交增值税,附加税计提税金及附加这样计算交税的。所以不太明白,其他应付款税金这个要怎么从借方转出?
梁波老师
01/26 14:07
您好 收的税金也是直接计入应交税费科目
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