问题已解决
郭老师好,其他老师不要接,我想问一下,暂估的要怎么处理?无法取得发票,就是前会计为了少交税而自行暂估的
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速问速答你好,实际有这个业务吗?还是今年能收到发票?
2024 01/26 11:34
84784982
2024 01/26 18:25
有这个业务,老师
郭老师
2024 01/26 18:26
那就按照你实际业务来做就可以
后期汇算清缴纳税调整
84784982
2024 01/26 18:30
我说的有这个业务是暂估的货物是正常销售的产品,但她暂估的这些是平白无故出来的,跟实际的不对应
郭老师
2024 01/26 18:31
那就是虚增的业务,借应付账款,贷利润分配,未分配利润需要红冲
84784982
2024 01/26 18:35
没有其他办法了吗?
郭老师
2024 01/26 18:39
你今年有发票的吗
能证明去年的业务
能的话也可以
84784982
2024 01/26 18:43
就是用正常业务的进项发票冲那些暂估的吗?
郭老师
2024 01/26 18:47
对的是的,是这么做的