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当月进项发票多了 3 张,所以未抵扣,怎么做账务处理,然后附什么凭证?抵扣时怎么做账务处理,附什么凭证,申报时需要手工填写什么表格吗?

m031999668| 提问时间:02/03 03:02
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小萌老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
您好,未抵扣的进项可以记入“应交税费——应交增值税(待认证进项税额)”科目。
02/03 03:11
小萌老师
02/03 03:14
等到抵扣时将待认证进项税额转出 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(待认证进项税额) 不需要附凭证,但是抵扣的时候要在税局系统中进行进项税的勾选认证。
小萌老师
02/03 03:25
申报表如果有待认证进项税额一栏需要填写,不同的地方税务可能有不同的要求,具体要求您可以拨打当地的税务大厅询问一下。
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