问题已解决

老师 上个月我开错了一个发票 增票开成普票了,我现在是不是正常像增票那样做账申报 下个月红冲发票 红冲凭证

67181291| 提问时间:02/03 14:05
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
是的,您可以按照正常增值税发票的做账流程进行申报,然后在下个月对该发票进行红冲处理,并编制相应的红冲凭证。请注意,红冲发票需要符合相关规定,确保操作正确无误,以避免税务风险。
02/03 14:07
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~