问题已解决

老师 我们12月的工资在一月发了一半 这样一月怎么做账

m14183588| 提问时间:02/04 12:05
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应付职工薪酬工资,贷银行存款 发了多少写多少,没有发放的还是在应付职工薪酬贷方余额
02/04 12:06
m14183588
02/04 12:17
那老师 比如说12月工资 报了个税 但是个税在工资发放的时候没有从工资里扣出来 当时计提工资也是按照多发的计提的 能在1月少发少计提?
郭老师
02/04 12:17
你好,计提还是正常计提。少发给他就可以了。
m14183588
02/04 12:21
但是我12月已经按多发放计提了… 这样怎么办 不能在1月少计提吗
郭老师
02/04 12:22
你好,你在12月份是多计提了吗?你不是计提的没有问题,只不过是多支付了。
m14183588
02/04 12:24
12月按照多发放的计提的
郭老师
02/04 12:24
对的,是的,那个税就是包含在应发工资里面,没有问题呀。
郭老师
02/04 12:24
个税,它属于工资,从工资里扣除的。
m14183588
02/04 12:27
不是老师 我12月计提是借管理费用120 贷个税20 贷工资100 这个工资是没扣个税的 这样不就相当于多提了工资费用嘛 我想说能不能在1月直接少计提上 个税都按正常报
郭老师
02/04 12:29
没有没有没有 我告诉你了,你还没有看懂 工资里面包含的个税,这个看懂了吧,个税也属于工资,你没有多计提
郭老师
02/04 12:30
你难道是发100的工资,20的个税,你还计提100?那你正确的应该是怎么做,你写一下。
m14183588
02/04 12:31
不是 正常都是借管理费用 贷应付职工薪酬(包含个税)嘛 我这个是借管理费用 贷个税 其他应付款-工资(不含个税) 这样就相当于发工资的时候发的是含了个税的 没把个税扣出来 这不就多计提了嘛
m14183588
02/04 12:33
对的 就是税前工资100 然后我计提是借管理费用120 贷个税20 工资100
郭老师
02/04 12:33
借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资120, 借应付职工薪酬工资120, 贷银行存款100 应交税费个税20 正确的应该是这一个,但是你们是 借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资120, 借应付职工薪酬工资120,贷银行存款120, 你能说是多计提了工资吗?计提的工资是120,怎么会是多,哪里多,多多少。 多发了20,下一个月从工资里扣除20, 借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资120 借,应付职工薪酬工资120, 贷,银行存款80, 应交税费个税40, 这样做不就行了吗?有问题吗?
m14183588
02/04 12:40
我的是借管理费用120 贷个税20 其他应付款100
郭老师
02/04 12:41
那你发工资的时候怎么做的?借应付总工薪酬工资120,贷银行存款120吗? 也没有多计提啊,那计提的还是120 现在借应付职工薪酬工资20 dai应交税费20
m14183588
02/04 12:42
我在计提的时候就把这个个税从工资里扣除了 我发放直接发借其他应付款-工资 贷 yh存款 但是问题是 我这个其他应付款里包括了20的个税 个税又单独列出来了
郭老师
02/04 12:43
应发工资是多少?是100还是120?
m14183588
02/04 12:43
应发是100
郭老师
02/04 12:44
就是多做了红冲就行
m14183588
02/04 12:45
怎么红冲 跨年红冲也不影响上年的费用吧… 我不能在一月做少计提吗
郭老师
02/04 12:47
借应交税费个税,贷利润分配,未分配利润20
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