问题已解决

老师,您好!应交税费下的明细科目到年底要如何结平?具体分录是什么,麻烦指点一下。谢谢!

Jennifer| 提问时间:02/20 15:30
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
账号都有哪些明细?有余额的一般纳税人还是小规模?
02/20 15:30
郭老师
02/20 15:30
都有哪些明细有余额?你们是一般纳税人还是小规模的?
Jennifer
02/20 15:34
一般纳税人。进项,销项,进项税额转出,转出未交增值税,减免税款,城镇土地使用税,房产税,个税,待认证进项税额,待转销项税额,印花税
郭老师
02/20 15:35
土地使用税、房产税、个税这些余额方向 待认证待转销销项不接转 减免税款是什么业务?
郭老师
02/20 15:36
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税
Jennifer
02/20 15:47
那最终余额都在转出未交增值税这个科目哈
郭老师
02/20 15:48
你再仔细看一下可以吗?转出未交增值税,只要没有留底,他也没有余额。
Jennifer
02/20 15:54
转出未交增值税在借方有余额是不是有留底?进项税额转出科目要怎么结平呢?
郭老师
02/20 15:55
对的,是的,也是结转到转出未交增值税里面去。
Jennifer
02/20 16:10
减免税款是支付航税服务费的,需要结平吗
郭老师
02/20 16:12
你好,你看一下这个金额抵扣了吗?抵扣了的话也是结转到转出未交增值税里面去。
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