问题已解决

老师,像这种给厂家垫付的一些促销奖励应该怎么入账哎;公司先垫付后面厂家会把这个钱返给我们,他这个做其他应收?主要是要把这个账务体现出来

84784996| 提问时间:2024 02/23 09:24
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你们是代收代付吗?还是有利润的?如果是代收代付,有代收代付的证明吗?
2024 02/23 09:24
84784996
2024 02/23 09:26
商贸公司,怎么体现在账上
84784996
2024 02/23 09:28
就是比如厂家有一些销售奖励,然后我们供应商的业务完成了业绩就有一些奖励,然后这个奖励有公司先垫发给员工,后面这个厂家再把这个钱返给我们公司
郭老师
2024 02/23 09:29
借银行 贷其他业务收入 应交税费, 借其他业务成本,贷银行存款。
84784996
2024 02/23 09:39
公司内账空白的,现在要求我做把应收应付内账做起来;外账给出去了,凭证都没生成过,遇到这样的情况我应该先怎么做啊
郭老师
2024 02/23 09:45
你好,如果一刀切的话,之前的业务不管了,盘点现有的余额来做期出,就是和企业对账做到期初 然后从本月的账务处理开始做。
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