问题已解决
开了跨月的负数票,请问怎么做分录呢,上一月份已经入账了
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速问速答您好, 把上月分录做负数分录就可以了
02/26 14:15
账1
02/26 15:49
老师之前作废的发票需要放在凭证后面吗
刘艳红老师
02/26 15:56
要的,跨月的要放在后面的
账1
02/26 16:05
老师,分录红字的可以吗?
刘艳红老师
02/26 16:06
是的,就是做红字的分录