问题已解决

开了跨月的负数票,请问怎么做分录呢,上一月份已经入账了

账1| 提问时间:02/26 14:14
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好, 把上月分录做负数分录就可以了
02/26 14:15
账1
02/26 15:49
老师之前作废的发票需要放在凭证后面吗
刘艳红老师
02/26 15:56
要的,跨月的要放在后面的
账1
02/26 16:05
老师,分录红字的可以吗?
刘艳红老师
02/26 16:06
是的,就是做红字的分录
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~