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所得税汇算清缴的时候限额扣除填写的时候,业务招待费账载金额5000,实际发生额5000,有发票金额3000,无票2000,不超限额,第一我是A105050税收金额填3000,调增2000,第二还是税收填5000,按照发生额填写,不管有没有发票,最后在A105000 纳税调整项目明细表十七其他统一调整所有无票支出 两种都可以还是?

Ann| 提问时间:02/29 08:32
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你好,你的营业收入是 多少?
02/29 08:32
Ann
02/29 08:34
不超营业收入限额
暖暖老师
02/29 08:36
业务招待费扣除与营业收入有关系,实际发生的60%和营业收入千分之五谁小按谁扣除
Ann
02/29 08:37
我知道不考虑超限额,考虑有票无票的情况
Ann
02/29 08:37
我知道不考虑超限额,考虑有票无票的情况
暖暖老师
02/29 08:42
考虑无票的压根是直接调整的
Ann
02/29 08:43
企业所有无票统一在十七其他调整吗?
暖暖老师
02/29 08:43
是的,只是有票部分填写那个上边你说的地方
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