问题已解决

这是一个外账的期未各余额的期末,我是不是要核对这期末现金就可以了

84785016| 提问时间:02/29 09:04
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,其他的往来科目你可以和对方企业对账。也可以核对的。然后库存商品存货去仓库盘点。
02/29 09:04
84785016
02/29 09:16
进项一张发票,比销项大,3月嘎怎么报增值税了
郭老师
02/29 09:18
你好,附表仪里面填写销项税额,附表二里面填写进项,然后自动留底在主表。
84785016
02/29 09:27
哦哦,不是说留底不好嘛
郭老师
02/29 09:29
那你们现在已经发生了不是,如果你不想留底的话,你找发票换一个。
84785016
02/29 09:50
就一张进项 就一张进项
郭老师
02/29 09:50
哦,那你先别认证增值税零申报。
84785016
02/29 10:07
好,那后面要怎么做了,我要跟老板说嘛
84785016
02/29 10:08
留抵不多才100,可我又说不出要怎么跟老板解释
郭老师
02/29 10:09
你好,后面你需要抵扣的时候再认证就行,这个不需要跟你老板说
84785016
02/29 11:54
老师你帮我看看这个表是不是有问题呀
郭老师
02/29 11:55
从这里面看不出来你的收入没有结转,而且你没有成本。
郭老师
02/29 11:56
这里的余额没法给你核对。
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