问题已解决
上个月支付一笔员工保险,没有收到发票。这个月收到增值税发票后,想把增值税发票做到今月进行抵扣,该如何做分录。
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速问速答你好,同学
借管理费用
应交税费应交增值税
贷银行存款
2024 03/05 18:26
84785040
2024 03/05 18:27
这不是上个月付款时候做的分录吗 我是想问怎么把这个增值税发票单独做到今月上
冉老师
2024 03/05 18:28
上个月付款
借预付账款
贷银行存款
这个月收到发票
借管理费用
应交税费应交增值税
贷预付账款
84785040
2024 03/05 18:34
那如果我上个月付款的时候已经做了
借:管理费用
贷:银行存款
这个月如何单独做应缴税费应交增值税的转字凭证
冉老师
2024 03/05 18:35
借应交税费应交增值税进项税额
贷管理费用
本月做这一笔
冉老师
2024 03/05 18:35
借应交税费应交增值税进项税额
贷管理费用
本月做这一笔