问题已解决
我想问问你一个火炬问题,火炬和高新上都说要以汇算清缴的数据填写,但是我们还没有出审计报告



你好!建议你先出了再报
2024 03/06 14:17

84785004 

2024 03/06 14:18
火炬和高新上都说要以汇算清缴的数据填写,但是我们还没有出审计报告,我们顾问都说按账上的数据填写就可以了,我就不知道到时这个火炬填报的数据会不会对我后续申报资助有影响

84785004 

2024 03/06 14:20
建议你先出了再报---------就是出不来

宋生老师 

2024 03/06 14:20
你好!这个一般不会的了

84785004 

2024 03/06 14:22
老师你看下对话

宋生老师 

2024 03/06 14:25
你好,其实火炬的这个是根据账上来申报的。
一般是没问题的。他很少会要求涉及税会的差异

84785004 

2024 03/06 14:27
因为有个地方是填写减免税那

84785004 

2024 03/06 14:28
我一直纠结这个问题。

宋生老师 

2024 03/06 14:28
你好,减免税这个跟税会差异没有什么关系呀。因为你实际交多少税,会计上也是做多少

84785004 

2024 03/06 14:30
汇算清缴是对上一年的税费多退少补吗

宋生老师 

2024 03/06 14:31
你好,是的,就是这样理解。

84785004 

2024 03/06 14:31
正常我们退回税钱,就是享受减免的部分对吧

宋生老师 

2024 03/06 14:31
你好,是的,这是税快差异而已。

84785004 

2024 03/06 14:33
实际高新享受减免是(利润总额-研发)*10

84785004 

2024 03/06 14:34
但是研发加计扣除有一部分是不得抵扣

宋生老师 

2024 03/06 14:34
你好!嗯。退回的就是减免或者加计扣除之类的

84785004 

2024 03/06 14:34
我们做汇算清缴,税审的时候会剔除这一部分。

84785004 

2024 03/06 14:35
到时这个金额就和我按照账面算的有出入,火炬上面有个数据就是减免税额

宋生老师 

2024 03/06 14:35
你好!你按账上来就好了