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您好老师,我单位为行政单位,置换新的办公楼会计分录应该怎么做?还有就是待处理财产损益科目贷方有余额期末应该结转到哪个科目?
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速问速答同学您好! 行政单位置换新办公楼,会计分录:借:固定资产(新办公楼),贷:固定资产(旧办公楼),借/贷:银行存款/其他应付款(差额)。待处理财产损益贷方余额应结转到“其他收入”或“营业外收入”科目。
03/06 18:18
您好老师,我单位为行政单位,置换新的办公楼会计分录应该怎么做?还有就是待处理财产损益科目贷方有余额期末应该结转到哪个科目?
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