问题已解决
年底库存商品暂估入账结转利润后年初收到发票如何处理?
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收到发票,把暂估的红冲按发票入账。
2024 03/08 10:52
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2024 03/08 10:53
我年底有结转本年利润,利润这块需要冲红么
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玲老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/08 10:58
你好,你看一下没有差异就不调整。
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玲老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/08 10:58
要是要是你暂估的和发票一点差异没有直接贴到原来凭证后面就行,这样非常简单处理就行。
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2024 03/08 11:06
那就是年底结转本年利润这块,年初到票后不做处理么
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玲老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/08 11:10
这个发票和暂估的没有差异,可以不处理就直接贴到原来凭证后面就行,其他什么也不用操作。