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第二题怎么做

嘎嘎嘎| 提问时间:03/11 00:48
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薇老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
您好,17年年末的应纳税暂时性差异=50/25%+300-100=400(万元),17年年末的递延所得税负债=400*15%=60(万元)应确认的递延所得税负债=60-50=10(万元)应纳税所得额=1000-300+100=800(万元)应交所得税=800*25%=200(万元)所得税费用=200+10=210万元 借:所得税费用    210       贷:应交税费-应交所得税    200                 递延所得税负债    10
03/11 03:05
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      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~