问题已解决
老师,付款购买供应商的返利怎么做账
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同学你好
这个有发票吗
2024 03/12 10:15
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2024 03/12 10:20
是内账,没有发票,就是转了27万日立空调的返利,返利账上有30万,然后进货的时候可以从返利上扣
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2024 03/12 10:22
她就这么写,11
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朴老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/12 10:26
同学你好
内账直接按返利后的金额来做
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2024 03/12 10:47
会计分录要怎么写
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2024 03/12 10:53
借库存商品
借进项
贷银行存款
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2024 03/12 12:42
老师,付款27万的时候没有进货呀
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朴老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/12 12:47
同学你好
是预付账款就借预付账款贷银行存款
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2024 03/12 14:06
那用返利抵的时候直接反方向做吗?她这边之前的账,抵返利的时候分录不知道什么意思
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朴老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/12 14:06
同学你好
对的
直接反方向
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2024 03/12 14:12
老师,她之前都是这样做,抵十万元返利,借库存商品10万,贷,营业外收入返利10万,咋办呀
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朴老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/12 14:16
内账的话这没事
外账尽量按返利后的金额开发票并且做账
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2024 03/12 14:36
那她这个内账,返利也没有从预付账款那边的金额对抵,买返利的时候用预付款,那抵返利的时候,怎么过度到她之前账上的营业外收入返利这个科目上
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朴老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/12 14:41
同学你好
这个内账计入营业外收入