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我单位2/29开出转账支票一张,对方在3/1兑现。我单位账务如何处理?做在2月还是3月?

69604695| 提问时间:03/13 16:24
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好你做二月的就可以了。 你二月做开出的凭证,3月做付款的凭证。
03/13 16:25
69604695
03/13 16:27
我们没有票据科目
宋生老师
03/13 16:30
你好,如果是这样子的话,你就三月份做吧。
69604695
03/13 21:27
老师,我们没有票据科目,账务要怎么处理
宋生老师
03/13 22:05
你好!就是3月的时候,直接做银行存款支付
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