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下午好老师,本月没有进项,只有销项,前期有进项留抵,月末增值税结转要怎么做啊?

flower| 提问时间:03/15 14:12
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!这个也是一样的,看你需要交多少 月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税
03/15 14:13
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