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那个税控盘的服务费一般是什么时候填那个减免税申报表呢

84784970| 提问时间:03/18 14:34
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你需要抵扣的时候再填写就行。
03/18 14:34
84784970
03/18 14:40
这两个表都可以在需要抵扣增值税的时候再填?
郭老师
03/18 14:41
你都需要抵扣的时候再填写就行。
84784970
03/18 14:42
好,我刚刚听了一点课,说是要发生的时候填写,不然跨年不能抵扣,有这回事?
郭老师
03/18 14:43
没有这回事的,都可以抵扣
郭老师
03/18 14:43
不让填写是因为万一你以后抵扣不了呢?一直挂着这个余额。
84784970
03/18 14:47
现在就有笔税盘服务费一直没收入就一直没抵扣也就一直没填,这个是去年6月份的,我是怕今年不让抵扣了
郭老师
03/18 14:48
可以的,抵扣没有时间限制。
84784970
03/18 14:54
发生的时候不填写到申报表中跨期跨年需要抵扣的时候再填写到申报表中还是能抵扣是吧 有时候听到说法不一样,感觉有点懵了,
郭老师
03/18 14:55
填写本期发生额和实际抵扣金额。
84784970
03/18 15:01
就是需要抵扣税的时候再填写本期发生额和实际抵扣金额是吧,就填写和抵税一次性搞定是吧
郭老师
03/18 15:05
对的,对的,是这么做的。
84784970
03/18 15:11
有没有规定税盘服务费在一年内要填写至增值税申报表去,超过一年再填写本期发生额和实际抵扣金额就不让抵了呢
郭老师
03/18 15:12
你好,没有这个规定的。
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