问题已解决

老师,您好,请问我们1月份的电费已计提费用,3月才收到1月的电费专票,2月份电费只预缴了一部分,现在收到专票怎么做账呢?谢谢

m70515088| 提问时间:2024 03/20 17:05
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借其他应付款借管理费用负数 借管理费用 应交税费,应交增值税进项 贷其他应付款。
2024 03/20 17:05
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