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老师,您好,请问我们1月份的电费已计提费用,3月才收到1月的电费专票,2月份电费只预缴了一部分,现在收到专票怎么做账呢?谢谢
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速问速答借其他应付款借管理费用负数
借管理费用
应交税费,应交增值税进项
贷其他应付款。
2024 03/20 17:05
老师,您好,请问我们1月份的电费已计提费用,3月才收到1月的电费专票,2月份电费只预缴了一部分,现在收到专票怎么做账呢?谢谢
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