问题已解决

老师,我们企业之前有部分承兑汇票收到时未入帐,到期解付时做了应收票据,导致该科目出现了负数,该如何处理?

acc06006| 提问时间:03/21 10:42
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,这个是你单位收到的吗?那你收到的是不是没有做?
03/21 10:44
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