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乙公司将含税价30万的商品委托给甲公司代报关出口,甲、乙公司的账务处理怎么做

羊羊羊驼| 提问时间:03/21 16:31
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
出口方是谁呢 你说下
03/21 16:33
羊羊羊驼
03/21 16:35
是甲公司。
羊羊羊驼
03/21 16:35
是甲公司。
羊羊羊驼
03/21 16:35
是甲公司。
朴老师
03/21 16:38
乙公司做内销的 借应收 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷库存商品 甲公司做购进然后出口的外贸公司分录 (一)购进出口货物时,取得增值税专用发票: 借:库存商品       应交税费—应交增值税(进项税额)       贷:应付账款/银行存款 (二)确认外销货物的销售收入,根据外币金额和选定汇率确定销售额: 借:应收账款等        贷:主营业务收入 (三)结转成本: 借:主营业务成本        贷:库存商品 (四)根据征税率与退税率的差率,将不可退的进项税计入成本: 借:主营业务成本(征退税差额)        贷:应交税费—应交增值税(进项税转出) (五)货物出口后,根据退税率,计算应收出口退税额: 借:应收出口退税款(增值税)        贷:应交税费—应交增值税(出口退税) (六)收到出口退税款: 借:银行存款        贷:应收出口退税款(增值税)
羊羊羊驼
03/21 16:41
那这个退税款本来是乙公司的,乙公司开内销的话不就产生了销项税,那它不就是损失了税款钱吗
羊羊羊驼
03/21 16:42
那这个退税款本来是乙公司的,乙公司开内销的话不就产生了销项税,那它不就是损失了税款钱吗
羊羊羊驼
03/21 16:42
那这个退税款本来是乙公司的,乙公司开内销的话不就产生了销项税,那它不就是损失了税款钱吗
朴老师
03/21 16:45
对的 是损失了税款的
羊羊羊驼
03/21 16:46
这笔损失没办法避免的是吗
朴老师
03/21 16:48
对的 这个没法避免的哦
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