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之前没有账,现在需要中途建账,库存商品与应付对不上这种怎么处理?

84784955| 提问时间:03/22 10:38
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!不用管,只按盘点数额计入期初数。差额计入利润分配-未分配利润
03/22 10:38
84784955
03/22 10:40
那资产与负债不平衡是不是都这样丢
宋生老师
03/22 10:44
你好!是的。就是这样。中间建账的都这样
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