问题已解决

老师,我应该怎么调征!

84785009| 提问时间:03/23 09:37
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,减值 是要纳税调增的,A105000表账载填上这个金额 ,税收不填金额,就纳税调增了
03/23 09:39
84785009
03/23 10:28
还是不明白!我应该怎么做呢,现在税务让我调整
廖君老师
03/23 10:31
您好,这是我们汇缴时提示还是专管员发您的呀, A105000表第33栏,账载填2696031.72,税务填0就纳税调增了
84785009
03/23 10:37
也就是说我要改2022年度的汇算清缴?这是22年度的了,还能在电子税务上面直接更改吗?
廖君老师
03/23 10:39
您好,可以的哦, 电子税务局,点击【我要办税】→【税费申报及缴纳】→【申报更正】。在下方显示对应属期可以更正申报的报表。点击对应的报表后的“填写申报表”按钮,显示报表页面。         注意:该页面左上角有“更正申报”字样。 右上角提供相应的功能按钮:         “暂存”:保存网页上的内容,不展示校验信息。         “保存”:保存填写后的数据,展示校验信息。         “重置当前报表”:删除已填写的当前表数据。         “全部重置”:删除当前税种所有报表的数据。         “提取数据”:重新提取初始化和表间数据信息。         “申报”:用于申报已填写的报表数据。         “导入”:自行编写代码导入。         “导出”:导出代码提供导入用。          4、填写完成后,点击“申报”按钮,系统提示申报成功,完成本次申报。
84785009
03/23 10:40
3个表是指哪三个?因为都是零申报,只有费用及无形资产的减值,没有收入,在这种情况下,其他表可以负数吗?
廖君老师
03/23 10:42
您好,利润表,A105000表和A100000表的数据是要统一的,您看图中的提示去更正
84785009
03/23 10:47
那我更改这个不会影响企业所得税吧!因为没有收入,本身就没有开增值税,减值也不存在交税问题吧
廖君老师
03/23 10:50
您好,我们这是纳税调增,如果亏损大于2696031.72,是不用补所得税的
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