问题已解决

老师你好,在吗?我应该怎么调征!

84785009| 提问时间:03/23 09:38
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,3个表要一致,A105000表33栏的账载填2696031.72,税收填0,利润表的减值损失这一栏也要填
03/23 09:40
84785009
03/23 10:37
也就是说我要改2022年度的汇算清缴?这是22年度的了,还能在电子税务上面直接更改吗?
廖君老师
03/23 10:38
哦哦,我以为23年,可以更正申报22年所得税汇缴申报表的,在电子税务局能更正
84785009
03/23 10:40
3个表是指哪三个?因为都是零申报,只有费用及无形资产的减值,没有收入,在这种情况下,其他表可以负数吗?
廖君老师
03/23 10:43
您好,是的,没有收入利润就是负,我们按真实的数据填,就是这3表的数据不一致了
84785009
03/23 10:47
那我更改这个不会影响企业所得税吧!因为没有收入,本身就没有开增值税,减值也不存在交税问题吧
廖君老师
03/23 10:50
您好,不会交税,我们本来是亏损,亏损有大于这个2696031.72吧
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