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我公司为境内公司,为国内客户提供国际会展服务,该收入是否免增值税?对应的成本发票为国外发票,如何合理入账。

m56559| 提问时间:03/25 11:04
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 关于您公司为国内客户提供国际会展服务的收入是否免增值税的问题,这需要根据具体的税法规定来判断。通常情况下,增值税的免税范围是由税法明确规定的,比如一些特定的服务或行业可能享有免税政策。 对于成本发票为国外发票的情况,您公司在做分录时需要特别注意合规性和准确性。以下是一种可能的分录处理方式: 1.当收到国外发票时,首先确认其真实性和合法性。确认无误后,可以按照发票内容进行分录处理。 2.借记相关成本或费用科目,比如“会展服务成本”或“国际差旅费用”等,具体科目名称可以根据您公司的会计制度和业务实际情况来确定。 3.贷记相应的应付账款或预付账款科目,表示您公司欠付或已付给国外供应商的款项
03/25 11:07
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