问题已解决

老师,去年年底12月收到的发票,但货款于本月支付,2024年3月付,这个成本记在2023年还是2024年,或者是否二者均可?

Dinnis2014| 提问时间:03/25 14:22
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文文老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
与支付货款时间无关。若12月底已经发生,计入23年
03/25 14:24
Dinnis2014
03/25 14:31
那老师,我年度汇算清缴时,调进去就可以了么?
文文老师
03/25 14:34
若去年没有做这笔费用,不建议调整了,直接做为24年处理
Dinnis2014
03/25 14:38
也就是把这笔计入2024年,直接做分录借主营业务成本,贷银?
文文老师
03/25 14:40
是,把这笔计入2024年,直接做分录借主营业务成本,贷银
Dinnis2014
03/25 14:41
但我当时,收到发票时,勾选抵扣过了,是否有影响?
文文老师
03/25 14:42
只对进项有影响,其他无影响
Dinnis2014
03/25 14:49
也就是说当时月份勾选了这票,只影响当时的期末留抵税额,抵扣了增值税,不用做转出啥的吧?
文文老师
03/25 14:53
是的,你的理解是对的。
Dinnis2014
03/25 14:56
明白,谢谢老师,我再想想,和您再确认下调到23年是允许的?
文文老师
03/25 15:04
是,调到23年是允许的
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