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老师,我们企业之前有部分承兑汇票收到时未入帐,有些已经五六年前了,还是纸质承兑,到期解付时做了应收票据,导致该科目出现了负数,现在该如何处理?

acc06006| 提问时间:2024 03/26 13:57
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张晓庆老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好!补入账。为啥不入账呢?那往来科目不也不平么?
2024 03/26 13:58
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