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我做了一笔冲红的22年的收入,借应收,贷以前年度损益调整,应交销项税,,这个申报增值税的时候税额是根据收入自动出的,但我这个 是以前年度损益调整,,增值税要怎么报?
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速问速答冲红的收入属于以前年度损益调整,这确实会对增值税的申报产生一定的影响。在您的情况下,冲红的收入需要用到“以前年度损益调整”科目,并且还需要冲减对应的增值税税额。具体的会计处理是借:以前年度损益调整、应交税费——应交增值税——销项税额,贷:应收账款等。
在进行增值税申报时,您需要特别注意。由于冲红涉及的是以前年度的收入,因此不能简单地根据当前的收入数据来自动计算税额。您需要根据冲红的月份,按照正数的收入金额减去冲红的收入金额之后的余额来做为收入进行申报。同样,销项税额的申报也需要根据冲红后的实际销售额来计算。
03/28 15:13