问题已解决

请问怎么计算,能不能有计算过程

0716| 提问时间:2024 04/03 16:38
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
资料一可以抵扣进项合计是 800000*3%+45600*9%+180000*13%=51504
2024 04/03 16:55
暖暖老师
2024 04/03 16:56
业务2可以销项税额的计算 (95000+102000+90000)*9%+(1750000-95000-102000-90000)*13%=216020
暖暖老师
2024 04/03 16:57
资料三发放行为应交进项税额转出是 120000*13%=15600
暖暖老师
2024 04/03 16:57
资料三赠送应交增值税销项税10000*13%=1300
暖暖老师
2024 04/03 16:58
资料四受托代销应交增值税销项税 900000/(1+13%)*13%=103539.82
暖暖老师
2024 04/03 16:58
资料五当期冲减进项税额是2500*10*13%=3250 冲减销项税10*3000*13%=3900
0716
2024 04/03 17:01
谢谢老师的回复
暖暖老师
2024 04/03 17:11
不客气麻烦给予五星好评
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