问题已解决
老师 1月份发生并付款的费用,发票4月份收到,可以直接把发票附在1月的凭证后面吗,还是应该怎么处理
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速问速答您好,一月份既然费用已经发生先暂估费用入账,等发票来了,再冲销暂估,再按照发票做账。
04/06 19:02
抖抖
04/06 19:03
发票金额和付款金额是一致的呢,还需要冲销吗
东老师
04/06 19:04
也需要冲销,把暂估的冲销了就行
抖抖
04/06 19:07
怎么冲销啊 1月和4月的分录分别怎么做啊
东老师
04/06 19:08
一月份借管理费用 贷应付账款暂估,借管理费用 贷应付账款暂估,收到发票,借管理费用负数,贷应付账款暂估负数 再按照发票做账就成了
抖抖
04/06 19:14
1月付款了 没有yin行的分路呢
东老师
04/06 19:42
银行存款 借预付账款 贷银行存款