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你好老师,个体户开3%的增值税减按1%开的发票,填报增值税的时候增值税减免申报表列4是要填当期的减免的数据吗?最后期末余额是0吗

m6365_78888| 提问时间:2024 04/07 16:30
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venus老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
对的,如果 你当期抵扣了话
2024 04/07 16:31
m6365_78888
2024 04/07 19:52
老师当期不交税,这个我就要填上是吗?可是我一直都没填我也没交过税这样我要从第一期就开始改吗
m6365_78888
2024 04/07 19:53
老师当期不交税,这个我就要填上是吗?可是我一直都没填我也没交过税,这样我要从第一期就开始改吗
venus老师
2024 04/07 19:59
不用填写这个表了,同学
m6365_78888
2024 04/08 06:52
老师,那我之后就正常填前面的表,这个表就不填了吗?这样也可以吗
m6365_78888
2024 04/08 06:52
老师,那我之后就正常填前面的表,这个表就不填了吗?这样也可以吗
venus老师
2024 04/08 07:01
可以的,如果您们免税就不用填写这个减征表
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