问题已解决

老师,您好,我在申报印花税的时候,有一些开红字发票兑现销售返利(去年销售政策里面写的购买多少台给多少返利的那种),我们在24年1季度开红票兑现返利的时候,那个购销合同的印花税计税依据,这部分的金额要扣除出来再交印花税吗?

84784952| 提问时间:2024 04/08 10:28
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 不需要的,按照合同金额缴纳
2024 04/08 10:28
84784952
2024 04/08 10:33
好的 ,那如果我们签的是年度的大合同,实际成交的没有那么多金额,也要按照合同上面的金额来交印花税吗?
小菲老师
2024 04/08 10:36
同学,你好 嗯嗯,是的
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