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老师,请问下,已经申报的进项税额,因为异常原因,税务局让我们进项税额转出,要怎么做账呢

84785005| 提问时间:2024 04/08 13:55
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好,借成本费用 贷应交税费应交增值税进项税额转出
2024 04/08 13:56
84785005
2024 04/08 14:19
所以借贷方金额, 刚好是我要转出的金额是吗
东老师
2024 04/08 14:19
对,没错的,就是这个进项金额
84785005
2024 04/08 15:16
那借方的 成本费用,是指我们的 主营业务成本吗,还是是怎么定义的呢
东老师
2024 04/08 15:16
这个就是你当时认证的进项税额,这笔账你记住到什么费用了就转到什么费用里面
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